Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/25 Objednávame si u Vás aSc Dochádzkový systém: - 3x ascSmartbox - 1x extra čítačka čipov s držiakom - 5x balíček čipov (50 ks v bal.) v celkovej sume 1.259,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 0,00 € 07.03.2025 11.03.2025 Objednávka
DFJ0020/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 284,42 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 102,83 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 478,69 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,27 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 Prenájom kop. stroja 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2025/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 MAJA SR s.r.o. 48340928 287,50 € 04.03.2025 05.03.2025 21.03.2025 13.03.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0029/25 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 Deratizácia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 171,40 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 Zemný plyn 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 Tepelná energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0019/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 36,77 € 03.03.2025 11.03.2025 Faktúra