Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/25 Nádoba k mixéru Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ERVO SERVIS, spol. s r. o. 45893730 17,42 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
0041/25 Objednávame si u Vás: - 1 ks AC adapter 45 W pre NB ASUS v sume 33,74 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 19.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFB0102/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -759,70 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0043/25 Objednávame si u Vás: - 1 ks krájač zeleniny V-99S v sume 845,01 € s DPH. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 0,00 € 19.05.2025 23.05.2025 Objednávka
0040/25 Objednávame si u Vás nádobu k mixéru MS-650524 v sume 17,42 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ERVO SERVIS, spol. s r. o. 45893730 0,00 € 16.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFJ0043/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 507,42 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0039/25 Objednávame si u Vás: - 204 ks pohár Sambor 200 ml, sklo v celkovej sume 145,39 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo 01542818 0,00 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
DFB0101/25 Poháre do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo 01542818 145,39 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFJ0042/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 194,80 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -236,59 € 13.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFJ0040/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 79,13 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFJ0041/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Tropico Z, s.r.o. 51927217 574,16 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0099/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 122,45 € 13.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0100/25 Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 2 410,64 € 13.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0097/25 Inštalácia interaktívneho setu a tlač. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 473,55 € 13.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0098/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,20 € 13.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 496,08 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
0038/25 Objednávame si u Vás: - 2 ks TopTea 12x50g - 8 ks SunFruit 5 L - 3 ks Tr. Fruit Klasik 5 L - 4 ks TeaX 12x10g v celkovej sume 575,00 € Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Tropico Z, s.r.o. 51927217 0,00 € 09.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0094/25 Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bal Tip Slovakia s.r.o. 36260428 472,10 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0039/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 449,47 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra