DFB0103/25 |
Nádoba k mixéru |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
17,42 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks AC adapter 45 W pre NB ASUS
v sume 33,74 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-759,70 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0043/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks krájač zeleniny V-99S
v sume 845,01 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0040/25 |
Objednávame si u Vás nádobu k mixéru MS-650524
v sume 17,42 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0043/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
507,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25 |
Objednávame si u Vás:
- 204 ks pohár Sambor 200 ml, sklo
v celkovej sume 145,39 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo |
01542818 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0101/25 |
Poháre do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo |
01542818 |
|
145,39 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 194,80 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-236,59 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
79,13 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
574,16 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
122,45 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
2 410,64 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
Inštalácia interaktívneho setu a tlač. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
473,55 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,20 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
496,08 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks TopTea 12x50g
- 8 ks SunFruit 5 L
- 3 ks Tr. Fruit Klasik 5 L
- 4 ks TeaX 12x10g
v celkovej sume 575,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
472,10 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
449,47 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |