Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0208/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 31.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0206/24 El. materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Novák Lukáš 41210034 15,84 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0200/24 Prenájom kop. stroja 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 57,00 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0214/24 Dezinsekcia ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 199,68 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0213/24 Čistiace prostriedky do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 536,51 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0210/24 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 23,38 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0209/24 Oprava WC, pisoáru, hl. ventilu v telocvični Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 194,00 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
0091/24 Objednávame si u Vás 9,8 m koženkový obrus na stoly do ŠI v celkovej sume 39,20 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VIA-Lenka Ružičková 34471855 0,00 € 28.08.2024 05.09.2024 Objednávka
DFB0207/24 Koženkový obrus na ŠI Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VIA-Lenka Ružičková 34471855 39,20 € 28.08.2024 09.09.2024 Faktúra
0094/24 Objednávame si u Vás: - 6x - Tabletová soľ 25 kg - 1x - Detclean D220 12 kg - 2x - Detclean D220 29 kg - 1x - Detclean R341 10 kg - 1x - Detclean R341 25 kg - 2x - Oven Cleaner Power 5L - 2x - Oven Rinse Power 5L v celkovej sume 536,51 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 0,00 € 28.08.2024 10.09.2024 Objednávka
0095/24 Objednávame si u Vás pravidelnú dezinsekciu priestorov ŠJ v sume 199,68 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 0,00 € 28.08.2024 10.09.2024 Objednávka
DFJ0056/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 2 345,07 € 28.08.2024 20.09.2024 Faktúra
0092/24 Objednávame si u Vás: - 5 ks ružica sprchy - oprava WC, pisoáru a hl. ventilu v budove telocvične v celkovej sume do 250,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 0,00 € 27.08.2024 05.09.2024 Objednávka
0093/24 Objednávame si u Vás: - pripojenie Teams v riad. - nastavenie notebooka v riad. - kontrola siete, internetu v celkovej sume do 250,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 27.08.2024 10.09.2024 Objednávka
0099/24 Objednávame si u Vás 1 ks Práškový hasiaci prístroj PG6 + piktogram HP v sume 48,60 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 0,00 € 26.08.2024 13.09.2024 Objednávka
0097/24 Objednávame si u Vás: - 12 ks AJAX 1 L - 24 ks Savo original 1 L - 16 ks Pulirapid 500 ml - 10 ks Fixinela 500 ml - 24 ks Jar original 900 ml - 15 ks Žabka 400 g - 20 ks Domestos 750 ml - 16 ks Cif cream 500 ml - 3 ks Sifo čistič sifónov 500 mg - 15 ks O Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bal Tip Slovakia s.r.o. 36260428 0,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Objednávka
DFB0217/24 Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bal Tip Slovakia s.r.o. 36260428 590,86 € 21.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0196/24 Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. - 2. časť Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Rikba spol.s.r.o. 31416071 2 426,98 € 19.08.2024 22.08.2024 Faktúra
0089/24 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky montáž rozvodov vody, armatúr a príslušenstva - 2. časť v sume 2 426,98 € s DPH. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Rikba spol.s.r.o. 31416071 0,00 € 15.08.2024 15.08.2024 Objednávka
DFB0194/24 Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Rikba spol.s.r.o. 31416071 15 816,08 € 15.08.2024 22.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »