Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/24 Objednávame si u Vás: - nastavenie ŠP - inštalácia software v sume 72,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 10.01.2024 16.01.2024 Objednávka
DFB0002/24 Microsoft Office - 1 lic. do inform. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Digital Coach s. r. o. 47845333 17,90 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 Poskytnutie práva používať akt. verzie Vema 01/24 - 12/24 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,44 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0027/24 Členský príspevok r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Asociácia stredných zdrav. škôl SR 35508086 300,00 € 09.01.2024 20.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/SZŠSk zber, odvoz, skladovanie odpadu Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 ALATERE, s.r.o. 30,00 € 07.01.2024 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0005/24 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 476,80 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 103,08 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/SZŠSk Dodávka tepla Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 1 552,68 € 01.01.2024 02.01.2024 30.06.2025 12.01.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFP0001/24 Magio internet Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,94 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFP0002/24 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 264,60 € 01.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 01/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 Prepl. Sestra r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VIUSS - Silvia Hodálová 47982594 20,00 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra