Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2024/SZŠSk kolektívna zmluva Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ 0,00 € 16.02.2024 17.02.2024 31.01.2025 22.02.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
0010/24 Objednávame si u Vás: 2 x Anatomyka Academic Pro - 5 ročná lic. určená pre výučbu v celkovej sume 1.428,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 WOODOO ART s.r.o. 35754397 0,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB0032/24 Licencie Anatomyka Academic Pro Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 WOODOO ART s.r.o. 35754397 1 428,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0012/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 400,30 € 14.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0009/24 Objednávame si u Vás montáž dataprojektoru a príslušenstva v klubovni školy. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 0,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Objednávka
DFJ0011/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 212,08 € 10.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 01/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 406,80 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 LVVK - stravné pre 4 učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RICHO, s.r.o. 47767375 380,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 LVVK - stravné pre 29 študentov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RICHO, s.r.o. 47767375 2 755,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Poplatok za komunálny odpad r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mesto Skalica 00309982 2 196,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0007/24 Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 0,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
DFB0028/24 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 90,81 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 49,40 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Router, switch, metalický modul Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 1 434,80 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0008/24 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: - 1 ks Router UBNT UniFi Dream Machine Pro - 1 ks Switch UBNT Unifi 24-port Gigabit switch - 2 ks Switch UBNT UF-RJ45-10G, metalický modul - 1 ks patch kábel S-FTP Cat6a RJ45 v celkovej sume 1.434,80 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Objednávka
DFB0036/24 LVVK - ubytovanie pre 4 učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNUBIA gastro s.r.o. 53374258 420,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 LVVK - ubytovanie pre 29 študentov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNUBIA gastro s.r.o. 53374258 1 595,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 476,80 € 04.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 103,08 € 04.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Servis PC ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 36,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Faktúra