Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2024/SZŠSk Dodávka tepla Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 5 509,81 € 29.02.2024 01.03.2024 30.06.2025 06.03.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFJ0017/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 177,02 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0016/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 401,73 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 Údržbársky materiál - sprcha Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 73,20 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 129,42 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 Servis, prenájom kop. stroja 02/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 154,91 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 02/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 132,08 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
0019/24 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu v sume do 150,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 0,00 € 28.02.2024 12.03.2024 Objednávka
0020/24 Objednávame si u Vás: - prepojenie PC ekonomický úsek v sume 124,20 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 28.02.2024 12.03.2024 Objednávka
0021/24 Objednávame si u Vás 1 ks sprcha 544555 v sume 73,20 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 0,00 € 28.02.2024 12.03.2024 Objednávka
DFJ0015/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 192,50 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0019/24 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 586,83 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0018/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 316,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu - telocvičňa zvod č. 1-2. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 REMI, s.r.o. 45465827 0,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFJ0014/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 855,03 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/SZŠSk Prenájom učebne Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 MAJA SR s.r.o. 65,10 € 21.02.2024 22.02.2024 22.02.2024 22.02.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0038/24 Zemný plyn - vyúčt. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 132,92 € 21.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0013/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 237,94 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra