Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0251/24 Učebnice ANJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 INFOA, s.r.o. 36264822 297,73 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFJ0068/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 2 209,92 € 14.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFP0011/24 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 219,82 € 13.10.2024 24.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 30/2024/SZŠSk Prenájom telocvične Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 Volejbalový klub Skalica 960,00 € 11.10.2024 12.10.2024 08.12.2024 11.10.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 31/2024/SZŠSk Prenájom telocvične Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 Ritomský Jaroslav 750,00 € 11.10.2024 12.10.2024 27.03.2025 11.10.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
0111/24 Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 167,20 € s DPH. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 0,00 € 11.10.2024 18.10.2024 Objednávka
DFB0252/24 Deratizácia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 167,20 € 11.10.2024 24.10.2024 Faktúra
0110/24 Objednávame si u Vás tlač letákov v sume 120,11 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Expresta s.r.o. - ExpresTlač 43954782 0,00 € 10.10.2024 14.10.2024 Objednávka
DFB0246/24 Tlač letákov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Expresta s.r.o. - ExpresTlač 43954782 120,11 € 10.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFJ0066/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 232,02 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0247/24 Šk. stoličky a stoly do učebne P14 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 4 616,40 € 09.10.2024 16.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 29/2024/SZŠSk Prenájom nebytových priestorov Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 MAJA SR s.r.o. 232,50 € 08.10.2024 09.10.2024 18.10.2024 10.10.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0248/24 Kamery, Wifi routre, HDD Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 2 111,80 € 08.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0244/24 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,99 € 07.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0243/24 Business Internet 10/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 66,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0249/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 09/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 415,79 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0241/24 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 535,18 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0240/24 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 112,62 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
0108/24 Objednávame si u Vás: - 2 ks UBNT UniFi Video G5 PRO camera - 2 ks UBNT POE-48V, 0,5A, 1Gbit - 2 ks UBNT Unifi Acces Point Wifi6 - 1 ks HDD 8TB WD82PURZ 256MB SATAIII - materiál, inštalácia kamier v celkovej sume 2.111,80 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 03.10.2024 14.10.2024 Objednávka
0109/24 Objednávame si u Vás: - 15 ks Flex 2-miestny šk. stôl - 1 ks Flex uč. stôl 2 zásuvky - 30 ks Flex C stolička, zelená - 1 ks Geo Flex uč. stolička v celkovej sume 4.616,40 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 0,00 € 03.10.2024 14.10.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »