0027/24 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie:
- 14 ks - Pracovná halena Gabika 12/biela
- 14 ks - Pracovné nohavice biele
v celkovej sume 472,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0055/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu
v celkovej sume do 50,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0041/24 |
Zemný plyn 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 700,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0033/24 |
Objednávame si u Vás:
30 x - Kontrola hasiacich prístrojov
8 x - Kontrola hydr. siete
13 x - Tlaková skúška hadic
4 x - Kontrola pož. uzáverov
1 x - Oprava has. prístrojov
4 x - Nový hasiaci prístroj PG6
v celkovej sume 575,42 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0020/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
37,54 € |
10.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Oprava potrubia vody - sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
193,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Oprava kanalizácie, pisoárov, obkladov vo WC v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 110,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Vŕtacie kladivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
85,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
Objednávame si u Vás murárske a maliarske práce v riaditeľni, sekretariáte a v kabinete OSE v celkovej sume 2.521,44 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0057/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,86 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
Objednávame si u Vás elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 150,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0022/24 |
Objednávame si u Vás vŕtacie kladivo 780W SDS v sume 85,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0048/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
339,58 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Kreslá šedé - 2 ks do kanc. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
167,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
124,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0025/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 ks kreslo AX Beta, kovová konštrukcia, antracitová metalíza, čal. D-Cloud 97 tmavo-sivá
v celkovej sume 1.104,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0055/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: Dodanie a montáž laminátovej podlahy a ostatný materiál a práce s tým súvisiace v celkovej sume 7.965,24 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Objednávka |