DFB0104/24 |
Tepelná energia 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Zemný plyn 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,58 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0006/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0025/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
145,26 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0043/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0028/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
210,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Klaprám A4 60 ks |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 328,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Objednávame si u Vás:
- 60 x Klaprám A4, ostrý roh, profil 20 mm, strieborný
v celkovej sume 1.328,40 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/24 |
Vysávač, varné kanvice, hodiny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
309,30 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Wifi router, servis |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 339,60 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Tablety |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
995,30 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Športové potreby - lopty, švihadlá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
236,65 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0024/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
363,76 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks Wifi router UBNT UNIFI Acces Point
- servis - úprava LAN
v sume 1.339,60 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |