Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/24 Tepelná energia 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 509,81 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Zemný plyn 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 129,39 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Tel. poplatky - pevné linky 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,58 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP0006/24 Magio internet Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,94 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 145,26 € 31.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 03/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -5,64 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
0043/24 Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 0,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFJ0028/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 210,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Klaprám A4 60 ks Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 328,40 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0058/24 Objednávame si u Vás: - 60 x Klaprám A4, ostrý roh, profil 20 mm, strieborný v celkovej sume 1.328,40 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 0,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0094/24 Vysávač, varné kanvice, hodiny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Recall electronics 11734931 309,30 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Wifi router, servis Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 1 339,60 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Tablety Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 995,30 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 Športové potreby - lopty, švihadlá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RADANSPORT s.r.o. 26098806 236,65 € 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 363,76 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0052/24 Objednávame si u Vás: - 2 ks Wifi router UBNT UNIFI Acces Point - servis - úprava LAN v sume 1.339,60 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Objednávka