Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/24 Zemný plyn 05/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 129,39 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0122/24 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0126/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 05/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFP0007/24 Magio internet Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,94 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0129/24 Tel. poplatky - pevné linky 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,97 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0123/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ0035/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 206,53 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFJ0037/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 280,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFJ0034/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 588,34 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0128/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0127/24 Prenájom kop. stroja 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 57,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 37,29 € 30.04.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ0033/24 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 647,23 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0036/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 2 002,52 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0205/24 El. materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Novák Lukáš 41210034 34,63 € 29.04.2024 09.09.2024 Faktúra
DFS0001/24 Posedenie ku dňu učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 44006918 711,90 € 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0121/24 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 267,85 € 23.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 SSD 500GB, výmena disku Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 187,20 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 264,16 € 20.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0065/24 Objednávame si u Vás: - 1 ks SSD 500GB WD Black - servis - výmena, klonovanie disku v sume 187,20 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Objednávka