Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 12/2024/SZŠSk Poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 EHS, s.r.o 60,00 € 08.04.2024 09.04.2024 16.04.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 13/2024/SZŠSk Prenájom telocvične Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 00607347 Volejbalový klub Skalica 800,00 € 08.04.2024 09.04.2024 11.05.2024 17.04.2024 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0113/24 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 90,80 € 08.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 476,80 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 103,08 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 01-02/2024 - nové cenové rozhodnutie (vyúčt. rozdielu cien) Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -14 508,74 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Tepelná energia 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 509,81 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Zemný plyn 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 129,39 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 04/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Tel. poplatky - pevné linky 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,58 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP0006/24 Magio internet Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,94 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 145,26 € 31.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 03/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -5,64 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
0043/24 Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 0,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFJ0028/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 210,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Klaprám A4 60 ks Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 328,40 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0058/24 Objednávame si u Vás: - 60 x Klaprám A4, ostrý roh, profil 20 mm, strieborný v celkovej sume 1.328,40 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 0,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »