| 0102/25 | Výmena nosného lana a vymaľovanie výťahovej šachty na základe cenových ponúk | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 |  | 2 162,34 € | 29.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0101/25 | Zverejnenie inzercie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Záhorák s.r.o. | 47704217 |  | 60,00 € | 28.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0234/25 | Tlačivá | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Ševt a.s. | 31331131 |  | 628,65 € | 28.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0233/25 | Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Webglobe, a.s. | 52486567 |  | 162,45 € | 24.10.2025 |  |  |  |  |  | Faktúra | 
    | 0099/25 | Návrh, interiérovú štúdiu klubovne školy | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Mgr. art. Tomáš Kučera | 50471830 |  | 1 188,00 € | 22.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0100/25 | LED trubice 16W 120 cm | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Novák Lukáš | 41210034 |  | 252,30 € | 22.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0097/25 | Kuchynský robot ETA Gratus Evo Max 1028 90061 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Recall electronics | 11734931 |  | 495,00 € | 21.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | 0098/25 | Objednávka deratizácie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Chemiko - Bäuml Karol | 35495545 |  | 180,00 € | 21.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFJ0080/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 108,63 € | 21.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0231/25 | Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -2 861,79 € | 20.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0079/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Masárstvo u Lašáku, s. r. o. | 34139141 |  | 779,53 € | 20.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | Zmluva č. 27/2025/SZŠSk | Prenájom nebytových priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica | 00607347 | MAJA SR s.r.o. | 48340928 |  | 287,50 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Ľudmila Bábiková | riaditeľka | Zmluva | 
    | DFB0230/25 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | BAL TIP Slovakia s.r.o. | 36260428 |  | 913,07 € | 17.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0229/25 | Pracovné oblečenie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Saradam s.r.o. | 46707689 |  | 282,00 € | 15.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0228/25 | Tovar do ŠJ | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | RM Gastro - JAZ s.r.o., | 34153004 |  | 490,40 € | 15.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0078/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 111,23 € | 15.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0095/25 | Objednávka tlačív | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Ševt a.s. | 31331131 |  | 675,75 € | 13.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFP0002/25 | Pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Flowery plus, s.r.o. | 50780743 |  | 347,01 € | 10.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0077/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 197,34 € | 10.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0227/25 | Seminár-Správa registratúry 2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 |  | 99,00 € | 09.10.2025 |  |  |  |  |  | Faktúra |