Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0164 Výkon PSZ 2Q/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 74,72 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0163 Tel. poplatky - mobil. tel. 6/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 69,89 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0165 Poplatok za poskytovanie služieb 4.-6.26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,89 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
26DFPC0036 Vodné, stočné, zrážky 6/26 PČ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 93,00 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0161 Preprava autobusom Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 357,35 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0159 Vodné, stočné, zrážky 6/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 682,81 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0162 Vedenie účtovníctva 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 2 000,00 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0160 elektrická energia 6/26 vyúčtovanie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -23,62 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
26DFBV0155 Prenájom kop. stroja 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFPC0034 Business Internet 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 11,00 € 06.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFPC0035 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 295,94 € 06.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0158 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 6/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 154,62 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0157 Tel. poplatky - pevné linky 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,79 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0156 Biznis internet 7/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 56,50 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0151 zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0154 Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 480,00 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0153 Učebnice Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. 17323266 1 880,00 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0152 Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 510,82 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFST0078 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 31,30 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0148 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 68,23 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0149 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 40,29 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0150 Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0143 výkon zodpovednej osoby 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0144 Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Legislatívny Garant s. r. o. 57569274 152,52 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFPC0033 elektrická energia 7/26 PČ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 118,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFPC0032 Tepelná energia 7/2026 PČ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 250,00 € 01.07.2026 15.07.2026 Faktúra
26DFBV0147 elektrická energia 7/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 867,16 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0145 energia - plyn 7/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 124,16 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFBV0146 Tepelná energia 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 236,25 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
26DFST0077 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 1 016,53 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra