Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0044/25 aSc Dochádzka Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 1 259,00 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 203,55 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,67 € 10.03.2025 Faktúra
DFJ0020/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 284,42 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 102,83 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 478,69 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,27 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 Prenájom kop. stroja 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 Deratizácia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 171,40 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 Zemný plyn 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 Tepelná energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0019/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 36,77 € 03.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFJ0018/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 563,51 € 03.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFK0002/25 Rekonštrukcia dvornej fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 PALKOVIČ - SK, s.r.o. 45938172 92 041,27 € 26.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0014/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 167,61 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0016/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 11,69 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0017/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 215,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFK0003/25 Stavebný dozor - Rekonštrukcia dvornej fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ing. Michal Učník PROFIPROJECT 44912692 2 600,00 € 21.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0015/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 375,47 € 20.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0001/25 Autobusová preprava zam. - SF Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 371,00 € 19.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0013/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 471,91 € 19.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Poplatok za komunálny odpad r. 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mesto Skalica 00309982 2 190,00 € 18.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0012/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 492,93 € 14.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 847,13 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 437,66 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0011/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 204,79 € 12.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,66 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra