Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0065/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 420,00 € 23.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0060/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 268,54 € 20.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0225/24 Učebnice - Slovenský jazyk Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 269,20 € 18.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFJ0058/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 542,97 € 13.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0222/24 Renovácia učebne P14 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ramivo spol. s r.o. 31425101 14 878,07 € 12.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0223/24 Učebnice ANJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 INFOA, s.r.o. 36264822 288,31 € 12.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFJ0059/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 701,91 € 11.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFJ0057/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 209,22 € 10.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0219/24 Business Internet 9/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 66,78 € 09.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0226/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 08/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 413,23 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0218/24 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 893,69 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0220/24 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 92,04 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0204/24 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 535,18 € 04.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0203/24 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 112,62 € 04.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0212/24 Servis PC Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 144,00 € 04.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0216/24 Tričká pre študentov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. 34144790 54,00 € 03.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0199/24 Tepelná energia 09/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 509,81 € 02.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0198/24 Zemný plyn 09/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 129,39 € 02.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0211/24 Servis PC Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 72,00 € 02.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0201/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 09/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0197/24 Výkon zodpovednej osoby 9/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0202/24 Tel. poplatky - pevné linky 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,37 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0221/24 Práškový HP Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 48,60 € 31.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0224/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 08/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -289,75 € 31.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0208/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 31.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0206/24 El. materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Novák Lukáš 41210034 15,84 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0200/24 Prenájom kop. stroja 8/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 57,00 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0214/24 Dezinsekcia ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 199,68 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0213/24 Čistiace prostriedky do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 536,51 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0210/24 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 23,38 € 30.08.2024 19.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »