Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0164/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -671,18 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0158/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0159/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0161/25 Tel. poplatky - pevné linky 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,42 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0155/25 Prenájom kop. stroja 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0153/25 Výmena podlahy v kancelárii Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EL NIŇO, s.r.o. 45958491 3 332,07 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 Business Internet 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0157/25 Vedenie účtovníctva 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 1 750,00 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0165/25 Zemný plyn 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0163/25 Zemný plyn vyúčtovanie 01-06-2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 136,71 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0162/25 Ročný poplatok 23.7.2025-22.7.2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0160/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,66 € 11.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0150/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 07/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0151/25 Zemný plyn 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0152/25 Tepelná energia 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0149/25 Výkon zodpovednej osoby 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0148/25 Zmluvný servis výťahov - revízie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 650,18 € 30.07.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0147/25 Inzercia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Záhorák s.r.o. 47704217 43,05 € 25.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0146/25 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 302,20 € 23.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0145/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 177,25 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0144/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,66 € 10.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0141/25 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 330,85 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0143/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -372,04 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0142/25 Vedenie účtovníctva 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 1 750,00 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0139/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0140/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0137/25 Tel. poplatky - pevné linky 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,15 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFS0002/25 Autobusová preprava zam. - SF Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour s. r. o. 51024942 486,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0138/25 Business Internet 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra