Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0056 Preprava autobusom Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour s. r. o. 51024942 345,37 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0055 Športové potreby Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RADANSPORT s.r.o. 26098806 182,00 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0054 Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 171,40 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0053 Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 67,29 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFPC0016 Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 30,80 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0052 elektrická energia 2/26 vyúčtovanie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 130,95 € 09.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0047 MW rúra, kanvica sencor, hodiny, svietidlo Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Recall electronics 11734931 232,70 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0049 Oprava wc - telocvičňa Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 320,43 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0051 Skriňa, police, zrkadlo, dverový prah Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Srholec otec a syn, s.r.o. 56247796 1 057,80 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0048 Biznis internet 3/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 56,50 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFPC0015 Business Internet 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 11,00 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0050 energia - teplo vyúčtovanie 2/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -656,62 € 06.03.2026 19.03.2026 Faktúra
26DFBV0043 Tel. poplatky - pevné linky 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,31 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0042 Výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0025 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 62,41 € 02.03.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFBV0041 Prenájom kop. stroja 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0040 zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0037 energia - plyn 3/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 124,16 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0036 výkon zodpovednej osoby 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFBV0039 elektrická energia 3/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 867,16 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFPC0013 elektrická energia 3/26 PČ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 118,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0038 Tepelná energia 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 541,71 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFPC0012 Tepelná energia 3/2026 PČ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 707,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFST0022 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 415,64 € 27.02.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFST0024 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 435,38 € 27.02.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFST0023 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 039,76 € 26.02.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFST0021 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 72,42 € 25.02.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFST0020 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 350,00 € 23.02.2026 14.03.2026 Faktúra
26DFBV0026 Servis, nastavenie notebookov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 147,60 € 20.02.2026 17.03.2026 Faktúra
26DFST0018 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 48,42 € 16.02.2026 25.02.2026 Faktúra