Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 102,83 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 478,69 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,27 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 Prenájom kop. stroja 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 Deratizácia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 171,40 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 Zemný plyn 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 Tepelná energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFJ0014/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 167,61 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0016/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 11,69 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0017/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 215,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFJ0015/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 375,47 € 20.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0001/25 Autobusová preprava zam. - SF Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 371,00 € 19.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0013/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 471,91 € 19.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Poplatok za komunálny odpad r. 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mesto Skalica 00309982 2 190,00 € 18.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0012/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 492,93 € 14.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 847,13 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 437,66 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0011/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 204,79 € 12.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,66 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 Business Internet 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 07.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 Čistiace prostriedky do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 299,70 € 07.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 102,83 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 478,69 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 Tel. poplatky - pevné linky 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 Prenájom kop. stroja 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFJ0010/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 447,84 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFP0001/25 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 410,03 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra