Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0098/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 75,40 € 01.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0096/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 438,25 € 28.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0097/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 519,27 € 28.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0094/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 107,96 € 26.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0095/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 430,00 € 26.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0092/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 1 157,85 € 21.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0093/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 113,75 € 20.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFJ0091/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 97,04 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0257/25 Oprava chladiaceho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Marián Pribila - CHLADENIE 40207633 444,03 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFJ0090/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 702,77 € 17.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0256/25 Dodávka a montáž merača tepla Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 79,19 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0254/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,19 € 11.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0255/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 216,04 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0252/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 141,57 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0253/25 Oprava chladiaceho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Marián Pribila - CHLADENIE 40207633 107,63 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFJ0089/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 136,35 € 10.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0250/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0251/25 Business Internet 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0248/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0247/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0249/25 Vedenie účtovníctva 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 1 750,00 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFJ0088/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 107,46 € 05.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFJ0087/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 772,85 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0245/25 Tel. poplatky - pevné linky 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,69 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0246/25 Prenájom kop. stroja 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0244/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0238/25 Tepelná energia 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFJ0086/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 600,06 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0241/25 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 47,18 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0240/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra