Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/25 Tlač letákov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Expresta s.r.o. - ExpresTlač 43954782 155,92 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 Zámok, demontáž, montáž Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mježo s. r. o. 56857799 295,00 € 24.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0202/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 259,30 € 23.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0201/25 Opportunities New Intermediate Language Power-book Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 INFOA, s.r.o. 36264822 16,05 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0199/25 Servis varného kotla Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 71,22 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 Výmena ústredne školského rozhlasu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Štefan Miša - MSV 52107493 955,00 € 16.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0067/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 82,63 € 15.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 Učebnice Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. 31604676 256,00 € 12.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0066/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 477,70 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFJ0065/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 178,33 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 Tonery Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Magic Print s.r.o. 36617661 710,94 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0195/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,19 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0064/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 67,82 € 11.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0193/25 Oprava rozhlasovej ústredne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ELASON s.r.o. 47999870 69,99 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0194/25 Váhy - overenie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 174,99 € 10.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0192/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -697,64 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0190/25 Vedenie účtovníctva 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 1 750,00 € 08.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0191/25 Dezinsekcia ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Chemiko - Bäuml Karol 35495545 199,70 € 08.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0187/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFJ0063/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 197,18 € 05.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0188/25 Zhotovenie anténového systému Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Baláž Ladislav 48256315 180,00 € 05.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0186/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 05.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0189/25 Business Internet 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 05.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0185/25 Ladenie a nastavenie funkcie klavíra Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Marek Jedlička - Hudební nástroje 66625122 298,00 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 Tel. poplatky - pevné linky 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,83 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0184/25 Tričká Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. 34144790 104,00 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 Prenájom kop. stroja 8/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 02.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0182/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 08/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 02.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0178/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 Tepelná energia 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra