| 058/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
567,98 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,60 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/26 |
aSc Dochádzka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
316,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
vruty,nity,kovanie,kliešte nitovacie,hadicová spona,tesnenie,membeana,plavák WC,lepidlo, skrutky.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
305,02 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
viazanie - protokol o maturitných skúškach |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,22 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
trávnatý koberec,set jedličiek... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATaC s.r.o. |
45317950 |
|
99,12 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
poskytovanie právnych služieb - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Marcel Fabo |
55251510 |
|
2 350,00 € |
06.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
327,36 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/26 |
kalkulačka, čistiaca utierka,čistič na obrazovku,frézka BOSCH |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
167,65 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
set klávesnice a myši Logitech MK650 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
69,49 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
zásuvka roztrojka,predlžovací kábel,filament,ventilátor |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
208,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
132,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/26 |
oprava centrálneho obehu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 382,50 € |
05.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
teplo 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 339,72 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
857,36 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/26 |
RM umývací,RM oplachovací,soľ tabletová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
314,39 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
dodanie a montáž dverových líšt s elektromagnetickým zámkom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 087,81 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
chladnička kombinovaná Orava RGO-321 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
353,99 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
sitko do pisoara |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
254,36 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |