DFK0002/25 |
zabezpečenie aktualizácie stavebného rozpočtu na realizácii stavebného objektu SO 02-budova-šatne,garáže v areáli SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
180,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Objednávame si u Vás výrub drevín nachádzajúcich sa na športovom areály v SPŠ technickej v Trnave. Predmetom výruby sú dreviny s maximálnou výškou cca 35m, dreviny je nutné orezávať postupným zrezávaním pomocou autoplošiny. Následne po zrezaní je nutné od |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
16 500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0014/25 |
tepelná energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 794,55 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
elektrická energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 800,72 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
049/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,42 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
050/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 082,67 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0012/25 |
vodné,stočné 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
609,85 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
služby mobilnej siete 06.01.2025 - 05.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
služby pevnej siete 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,20 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,86 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
332,64 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/25 |
AGIBERIA Hot punch, AG Icea tea,Fruty garden, Happy garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
571,32 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/25 |
jablká červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
218,18 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0033/25 |
zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,92 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/25 |
olej,znojemské uhorky,syr strúhaný,tekvicové pyré,vajcia,smotana,cestoviny,maslo,mlieko..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
1 063,43 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/25 |
cibuľa,maslo,múka,ryža,strúhanka,eidam,uhorky,sójová omáčka,cesnak,droždie,kapusta kvasená,smotana....* |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
440,75 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/25 |
Promo Kunín krupica jahoda |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
333,39 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/25 |
broskyne polené,kuracie prsia,podravka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
414,86 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/25 |
cestoviny,šošovica |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
405,57 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/25 |
petržlen,cibuľa,cukor,kaleráb,karfiol,kel,marhule,detská krupica,kuracie prsia,maslo,mlieko,múka,olej.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
251,72 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |