DFB0037/25 |
služby pevnej siete 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,76 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
57,35 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0027/25 |
preprava dňa 02.02.2025 na trase TA - Zuberec-HUty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
330,00 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,78 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
060/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,31 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0046/25 |
koliesko pevne,tes.samolep.,skrutka,vložka FAB,vruty,hmoždiny,rezný kotúč |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
76,92 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
plyn 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
578,30 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0017/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
392,70 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0016/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
801,18 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
058/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 228,67 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0020/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,99 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
064/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
643,40 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0019/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
76,92 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0014/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
478,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0015/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
72,90 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0047/25 |
červená repa,cestoviny,chren,paradajky drvené,smotana,ryža,mlieko,čaj,lečo.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
469,18 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/25 |
br.krkovička b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,domáca brav,klobása,dusená šunka kraj.,br.karé b.k.,spišské párky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 009,10 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/25 |
cibuľa,cícer,múka,olej,ryža,cesnak,citrónová šťava,paprika sladká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
173,84 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
44,63 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |