DFJ0016/25 |
instant tea,nápojový koncentrát,bulgar extra,shen tea,šampióny,sójová omáčka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
457,41 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/25 |
tvar.knedle jahodové,zemioaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
626,80 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
korenie,hrášok,maslo,mrkva,petržlen,soľ,vajcia,zeler..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
205,35 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
015/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
210,30 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
016/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
627,44 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
017/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
205,88 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
019/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
64,68 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
021/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
457,97 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0020/25 |
hrušky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
210,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
školenie - ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
69,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/25 |
bageta šunková,papita,capri sun 0,2 l |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
40,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/25 |
kuracie prsia,mrkva,jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
606,14 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
606,64 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0003/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
40,00 € |
14.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0015/25 |
kuracie prsia,mrkva,jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
123,11 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
123,34 € |
13.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0011/25 |
špagety,maslo,mrkva,olej,petržlen,lúpané paradajky,uhorky,kocky pod sviečkovú,zeler,cesnak,cibuľa,strúhanka,vajcia,cukpor |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
663,02 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/25 |
paprika,hliva ústricová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
144,70 € |
12.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
boloňská omáčka,bazalka,smotana,uhorky,šošovica,cukor,kečup |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
253,80 € |
12.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
45,47 € |
12.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |