Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0073/25 smotana,tarhoňa,pesto eoso,bazalkové pesto,tofu,droždie,oôej,sirup,tea.... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 740,53 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0078/25 mrkva,zemiaky štvrťky pred. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 251,24 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0076/25 br.karé b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,hov.zadné b.k. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 042,02 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 koly drevené,zavlažovací vak,substrát na výsadbu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PLANT SERVICE s.r.o. 35804521 390,20 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0075/25 cibuľa,horčica,karfiol,kečup,maslo,med,mlieko,múka,olej,strúhanka,cesnak,zeler,droždie,chren.... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 477,01 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0077/25 kuracie prsia,škorica mletá,alasky Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 464,17 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0074/25 chlieb,trstínsky bochník.sendvič,strúhanka,trstínsky koláč Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 205,99 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 13/2025/SPŠTTt Poistenie zamestnancov Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava 36082058 Union 0,00 € 26.03.2025 08.04.2025 31.12.2025 07.04.2025 Ing. Ľudovít Šimun riaditeľ Zmluva
0036/25 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Daffer spol. s r.o. 36320439 250,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Objednávka
075/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 478,05 € 21.03.2025 24.03.2025 Objednávka
Zmluva č. 9/2025/SPŠTTt Nákup palubného PC diagnostického prístroja - autom. -tester Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava 36082058 Trnavská regionálna komora Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 2 500,00 € 21.03.2025 25.03.2025 24.03.2025 Ing. Ľudovít Šimun riaditeľ Zmluva
0027/25 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PLANT SERVICE s.r.o. 35804521 390,20 € 21.03.2025 26.03.2025 Objednávka
DFB0059/25 benefitná poukážka Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 fpoho, s.r.o. 56214863 480,00 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 EduPage eGevernment modul - pre školy nad 300 žiakov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ASC Applied Software Cons 31361161 309,00 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 vodné,stočné 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Trnavská vod.spol. a.s. 36252484 561,62 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
080/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 026,62 € 21.03.2025 31.03.2025 Objednávka
076/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 741,58 € 20.03.2025 24.03.2025 Objednávka
0037/25 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 51906201 28,40 € 19.03.2025 01.04.2025 Objednávka
072/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 464,71 € 18.03.2025 20.03.2025 Objednávka
DFB0058/25 oprava vodovodnej šachty Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Trnavská vod.spol. a.s. 36252484 150,90 € 18.03.2025 28.03.2025 Faktúra