Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 741,58 € 20.03.2025 24.03.2025 Objednávka
072/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 464,71 € 18.03.2025 20.03.2025 Objednávka
DFB0058/25 oprava vodovodnej šachty Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Trnavská vod.spol. a.s. 36252484 150,90 € 18.03.2025 28.03.2025 Faktúra
071/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 251,76 € 17.03.2025 18.03.2025 Objednávka
DFB0050/25 grafické práce a marketingové služby, propagácia nového odboru Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 CUBE production s. r. o. 55633200 500,00 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0049/25 oprava Kyocera M6035 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 446,99 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 odpredaj tlačového zariadenia BROTHER Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Z+M servis a.s. 44195591 1,20 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFP0001/25 pranie prádla - obrus syntetický 54 ks Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 72,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP0002/25 pranie prádla - obrus syntetický 34 ks Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 62,80 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SPŠTTt Dar - fréza OPTI MB 4P a sústruhu OPTI TH 33 09 Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava 36082058 Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. 51029600 0,00 € 17.03.2025 25.03.2025 24.03.2025 Ing. Ľudovít Šimun riaditeľ Zmluva
DFJ0067/25 cestoviny,paprika mletá,kečup,paradajková omáčka,kávovinový cereálny nápoj Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 290,19 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0066/25 cibuľa,cukor,kaleráb,múka,petržleňová vňať,vajcia,korenie čierne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 170,79 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0069/25 bazalka,brokolica,cibuľa,cukor,horčica,kel mraz.,maslo,mlieko,olej,smotana,eidam,zeler kocky,cesnak,droždie,vajcia... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 933,18 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0068/25 čierny čaj,kakao,biela káva s mliekom,nápojový kon. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MIKA gastro s.r.o. 47052988 314,45 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 nástenný rozvadzač,PVC kábel,USB,gigabit Ethernet... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Unihouse, s.r.o. 45851387 561,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0065/25 chlieb,trstínsky bochník,droždie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 57,01 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
070/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 933,37 € 14.03.2025 17.03.2025 Objednávka
0021/25 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 168,50 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0022/25 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 840,13 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
067/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 170,92 € 13.03.2025 14.03.2025 Objednávka