0055/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kardoš Jaroslav - SITL |
30098777 |
|
864,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
103/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
381,09 € |
01.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
337,95 € |
01.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0081/24 |
opakovaná dodávka zemného plynu 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,54 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
116,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
113/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 003,98 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0078/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera,znehodnotenie odpadu za obdobie 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
127,20 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
belinka topl 16 orech,štetec |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
54,36 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
elektrická energia 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 051,36 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
vodné,stočné 01.03.2024 - 31.03.2024, zrážková voda 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
2 250,19 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
tepelná energia 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 681,21 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/24 |
br.karé b.k.,br.plece b.k.,oravská slanina,bratisl.párky, kač.stehno s k MR |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
474,81 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 196,99 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
údržba a servis za mesiac 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
práce na úseku BOZP za mesiac január - marec 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
práce na úseku PO za mesiac január - marec 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
JBL PARTYBOX 710-JBL PARTYBOX 710.Party reproduktor |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
799,99 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |