encare, s.r.o.


Informácie
  • Názov: encare, s.r.o.
  • IČO: 52302555
  • Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0289/25 vyúčtovanie elektriky za 9/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 -97,83 € 30.09.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0292/25 elektrika-záloha 10/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 1 343,55 € 01.10.2025 06.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2025/SPŠSTt) Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 encare, s. r. o. 52302555 0,00 € 06.11.2025 14.11.2025 31.12.2026 13.11.2025 Ing. Dagmar Móderová zástupkyňa riaditeľa školy, v zastúpení Zmluva
DFB0331/25 elektrika-záloha 11/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 1 343,55 € 01.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0323/25 elektrika-záloha 10/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 277,12 € 31.10.2025 02.12.2025 Faktúra
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 3/2025/SPŠSTt) Dodatok č. 2 K zmluve o združenej dodávke elektriny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 17.12.2025 17.12.2025 Ing. Marcel Chrvala, MBA riaditeľ školy Zmluva
DFB0357/25 elektrika-záloha 12/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 1 343,55 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0369/25 elektrika-vyúčtovanie 11/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 465,50 € 30.11.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0418/25 elektrina vyúčtovanie Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 208,18 € 31.12.2025 11.02.2026 Faktúra
DFB0137/24 vyúčtovanie elektriky za 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 -4,76 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0144/24 vyúčtovanie elektriky za 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 42,93 € 31.03.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0143/24 elektrika-záloha 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.03.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0142/24 vyúčtovanie elektriky za 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 352,60 € 29.02.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0141/24 elektrika-záloha 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.02.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0140/24 vyúčtovanie elektriky za 1/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 560,56 € 31.01.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0139/24 elektrika-záloha 1/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 02.01.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0148/24 elektrika-záloha 6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0147/24 elektrika-záloha 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.05.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0146/24 vyúčtovanie elektriky za 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 184,04 € 30.04.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0145/24 elektrika-záloha 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.04.2024 28.06.2024 Faktúra