IT technologies s. r. o.


Informácie
  • Názov: IT technologies s. r. o.
  • IČO: 45981850
  • Adresa: Halalovka 2392/18, 911 08 Trenčín

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/23 za služby IT technika 3/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0091/23 za služby IT technika 4/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0131/23 za služby IT technika 5/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB0161/23 za služby IT technika-6/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 za služby IT technika-7/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0206/23 služby IT technika za 8/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0235/23 za služby technika 9/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0270/23 za služby IT technika 10/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB0288/23 služby IT technika za 11/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB0334/23 za služby IT technika-12/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0005/22 za služby IT tecnhnika 1/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 02.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB0023/22 iT tecnhnik 2/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB0046/22 IT tecnhnik 3/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB0076/22 za služby IT tecnhnika 4/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0097/22 za služby IT tecnhnika 5/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 za služby IT tecnhnika 6/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0142/22 za služby IT tecnhnika 7/2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0166/22 za služby IT technika 8/2022-škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB0184/22 za služby IT technika-9/2022 škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0216/22 za služby technika IT-10/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.10.2022 21.10.2022 Faktúra