Faktúra č. DFJ0411/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0411/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 245,88 €
  • Identifikácia objednávky: 411/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť