Faktúra č. DFJ0218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 150,02 €
  • Identifikácia objednávky: 218/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť