Faktúra č. DFJ0137/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0137/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 149,35 €
  • Identifikácia objednávky: 137/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť