Faktúra č. DFJ0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 247,44 €
  • Identifikácia objednávky: 103/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť