Faktúra č. DFJ0035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 389,68 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť