Faktúra č. DFJ0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 446,57 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť