Faktúra č. DFB0365/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kuch.potreby ŠI
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 73,57 €
  • Identifikácia objednávky: 186/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť