Faktúra č. DFB0239/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0239/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - škola
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 273,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť