Faktúra č. DFB0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 144,01 €
  • Identifikácia objednávky: 4/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť