Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0183/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 80,51 € 07.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DFJ0182/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 176,64 € 07.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0135/24 oprava kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Marián Šupa 11906022 578,90 € 06.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFJ0181/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 29,44 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0130/24 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Verejná informačná služba 36006912 352,80 € 05.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0123/24 zadný kryt na ntb Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 eMstore s.r.o. 50158040 45,46 € 04.06.2024 22.06.2024 Faktúra
DFJ0178/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 49,54 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0125/24 prenájom tlačiarne 6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 366,47 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFJ0177/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 188,84 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0118/24 za výkon zodpovednej osoby-6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o 54142709 48,00 € 01.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0124/24 plyn ŠJ 6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 32,00 € 01.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0127/24 záloha za teplo 6//2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 920,00 € 01.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0129/24 pevná linka 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 45,47 € 01.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0128/24 mobilná sieť za 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 57,95 € 01.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0132/24 EduPage eGovemment-pre školy nad 300 žiakov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 288,00 € 01.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0148/24 elektrika-záloha 6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0150/24 služby IT technika 6/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0111/24 reinštalaácia satelitného prijímača v ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 František Kubatka 11857617 86,40 € 31.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0176/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 1 266,27 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0120/24 servisná prehliadka, vrátane STK auta Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 RM JET spol. s r.o. 36236268 630,58 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0126/24 za upratovanie 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SANNEA s.r.o. 52860701 660,00 € 31.05.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0137/24 vyúčtovanie elektriky za 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 -4,76 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0131/24 vyúčtovanie tepla za 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 28,70 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0136/24 vodné a stočné 5/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 642,01 € 31.05.2024 27.06.2024 Faktúra
DFJ0180/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 16,02 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFJ0179/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Pierre Baguette s.r.o. 36255220 154,75 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFJ0165/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 56,80 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0121/24 mesačný dátový poplatok pre alarm Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,76 € 29.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFJ0170/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 173,10 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0169/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 31,54 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »