DFJ0183/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
80,51 € |
07.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0182/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,64 € |
07.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
578,90 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
29,44 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
352,80 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
zadný kryt na ntb |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
45,46 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0178/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
49,54 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
prenájom tlačiarne 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
366,47 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
188,84 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
za výkon zodpovednej osoby-6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
plyn ŠJ 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
záloha za teplo 6//2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 920,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
pevná linka 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,47 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
mobilná sieť za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,95 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
EduPage eGovemment-pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
elektrika-záloha 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
služby IT technika 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
reinštalaácia satelitného prijímača v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
František Kubatka |
11857617 |
|
86,40 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 266,27 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
servisná prehliadka, vrátane STK auta |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
630,58 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
za upratovanie 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
vyúčtovanie elektriky za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-4,76 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
vyúčtovanie tepla za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
28,70 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
vodné a stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
642,01 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,02 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
154,75 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0165/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,80 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
173,10 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,54 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |