Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0036/24 digitálne učebnice Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 168,00 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 licencie-didaktika SJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 preskoly.sk s.r.o. 51692881 103,28 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 vodovodné batérie 2 ks-ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 90,00 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFJ0052/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 724,28 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFJ0050/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 479,62 € 09.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFJ0051/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 15,04 € 09.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 inzercia v Novom čase-Sprievodca školami a vzdelávaním Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FPD Media, a.s. 47237601 156,00 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 zabezpečenie vybraných činností technickej správy za rok 2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 8 482,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFJ0049/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 96,99 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 služby technika PO za I.štvrťrok 2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 P.O.TECH Rich. Zomborsky 35351241 90,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 čistiaci oplachový prípravok do umývačky riadu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GE GASTRO s.r.o. 53483944 100,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0048/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 125,68 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0047/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 239,33 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 BOZP za I.štvrťrok 2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 150,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 tonery Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 54,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0046/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 79,67 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 mikrovlnka ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Elektromax Mihalik R. 34424661 69,90 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 prenájom tlačiarne Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 354,73 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0044/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 325,88 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0045/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 283,21 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0043/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 290,28 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0042/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 175,09 € 03.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0039/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 16,34 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 výkazy k maturitám Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ŠEVT a.s. 31331131 71,29 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0041/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 430,44 € 02.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0037/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 234,89 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0040/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 AG FOODS SK 34144579 680,70 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0038/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 53,91 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 plyn 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 377,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o 54142709 48,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra