Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/24 pevná linka 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 41,06 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 služby technika za 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0145/24 elektrika-záloha 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.04.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0075/24 výmena kontajnera Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 233,40 € 31.03.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 vyúčtovanie tepla za 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -324,42 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 vodné a stočné - 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 909,24 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 vyúčtovanie elektriky za 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 42,93 € 31.03.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0065/24 dopravné, servis na automatických dverách ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. 35814641 82,80 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 materiál na údržbu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 198,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFJ0100/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 1 131,09 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0105/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 506,93 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0103/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 47,10 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0101/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 77,81 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0104/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,84 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 prenájom a pranie rohoží Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 58,68 € 27.03.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ0092/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 40,59 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0099/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 34,74 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 počítač Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Peter Bartok - SECOM 40253091 741,92 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFJ0102/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 117,72 € 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0097/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 437,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0098/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 600,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0096/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 216,81 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0094/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 50,84 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0093/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 71,20 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 oprava strechy na telocvični Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GIT, s.r.o. 44243481 85 080,72 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0091/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 6,68 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0090/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,74 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 204,14 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 montážne a elektroinštalačné práce ku kamerovému systému v ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Delta plus SK s.r.o. 51963213 730,80 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0087/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 222,26 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra