Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0077/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 165,84 € 27.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0075/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 478,59 € 27.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0074/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 122,70 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0076/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 128,27 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 sieťky na okná Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Stanislav Balga - SB-SERVIS 50085654 253,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFJ0078/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 123,35 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0076/25 príslušenstvo na počítač Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Peter Bartok - SECOM 40253091 220,17 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFJ0073/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 111,38 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0072/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 136,33 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFJ0070/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 39,51 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0068/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 536,48 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 193,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 198,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 229,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0069/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 80,23 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 JAGA GROUP-časopisy Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 52,60 € 20.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFJ0067/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 34,91 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0066/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 323,64 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0065/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 210,55 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 maliarske a natieračské práce Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Páleník Ján 11907355 1 820,40 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0062/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 549,72 € 15.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0063/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 743,38 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0064/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 53,59 € 14.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0061/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 171,90 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0060/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 97,25 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0058/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 111,38 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0059/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 69,38 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0057/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 158,28 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 USB INTENSO - 8GB Microi Line Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Peter Bartok - SECOM 40253091 38,28 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0056/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 472,75 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra