DFJ0141/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,13 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0142/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
60,81 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0140/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
304,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
Oprava, údržba strojov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
294,67 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/25 |
vedenie účtovníctva 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0139/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
872,53 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
kyberšikana 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
elektrika-záloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
24,60 € |
31.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0138/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
272,45 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
vyúčtovacia faktúra 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-34,75 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,68 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0136/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,12 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0134/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 497,96 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0133/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
503,86 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0135/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
81,08 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0137/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 332,05 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0130/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,34 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0131/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,06 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0132/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,89 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
33,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0129/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
89,54 € |
28.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
RM umývací 12 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
86,10 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
100,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0128/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,08 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
268,73 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
349,38 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |