DFJ0261/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
411,62 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0257/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
255,27 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
565,44 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
362,26 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
664,09 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
osobný údaj 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
mobilné telefóny 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
66,50 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
šikana,kyberšikana 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
teplo-záloha 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 680,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
pevná linka 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,06 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0260/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 815,47 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0259/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 101,71 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
upratovanie za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/24 |
zapožičanie auta na dovoz večerí pre žiakov v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
10,98 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0258/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
29,90 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,52 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0256/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,98 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
tabletová soľ-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
24,48 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0252/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,20 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0253/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
275,70 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0254/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,52 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
148,18 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0251/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
72,05 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0255/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 594,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
886,16 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
316,45 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
228,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0249/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
164,16 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |