| DFJ0078/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,35 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Kábel 300 m |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
221,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
príslušenstvo na počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
220,17 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,33 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
193,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,51 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,23 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
193,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
198,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
JAGA GROUP-časopisy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,60 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,91 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
19.03.2025 |
07.05.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| DFJ0066/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
323,64 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
1 820,40 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
210,55 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |