DFJ0087/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,26 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,39 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 422,16 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
58,78 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
6 150,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
Objednávame u Vás výmenu kontajneru na bioodpad
(plný vyviezť, nahradiť prázdnym ) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
221,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0083/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,47 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,73 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,32 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
195,84 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,61 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,61 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Objednávame u Vás hl KLAPKY V POčTE 3 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
27,60 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0078/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 685,42 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
lyžiarsky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
5 850,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
učebné pomôcky-digitalizácia školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 049,30 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke- Rada rodičov od 11. 3. 2024 do 10. 3. 2029 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave |
36086347 |
|
269,84 € |
07.03.2024 |
|
10.03.2029 |
18.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0054/24 |
prenájom tlačiarne za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
360,49 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
oprava športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
679,98 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |