Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/24 lampa,dopravné Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Web Retail s.r.o. 28876431 133,26 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 deratizácia a dezinsekcia Š,ŠJ,ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 PESTISS, s.r.o. 50413473 600,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 služby za výplatné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,14 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ0108/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 56,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0109/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 118,62 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0106/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 662,50 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0107/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 106,77 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 výkon zodpovednej osoby za 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o 54142709 48,00 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 plyn za 4/2024-ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 195,00 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 záloha na teplo 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 340,00 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 mobilná sieť 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 57,00 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 pevná linka 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 41,06 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 služby technika za 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0145/24 elektrika-záloha 4/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 864,97 € 01.04.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0075/24 výmena kontajnera Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 233,40 € 31.03.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 vyúčtovanie tepla za 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -324,42 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 vodné a stočné - 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 909,24 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 vyúčtovanie elektriky za 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 encare, s.r.o. 52302555 42,93 € 31.03.2024 27.06.2024 Faktúra
0033/24 Objednávame u Vás tovar bežnej spotreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 200,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFB0065/24 dopravné, servis na automatických dverách ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. 35814641 82,80 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra