Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0118/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 35,57 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0117/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 AG FOODS SK 34144579 288,10 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0116/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 23,08 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0036/24 Objednávame u Vás dve inzercie vedla seba vo vydaní - BUFET a ZBERNÝ DVOR - 4 uverejnenia Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 09.04.2024 10.04.2024 Objednávka
DFJ0115/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 52,85 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0114/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 109,40 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0113/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 270,70 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0112/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 116,85 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 prenájom tlačiarne Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 323,06 € 08.04.2024 26.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SPŠSTt Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb Ing, Árvayová 16.4.-17.4.2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Árvayová Kristína, Ing. 9,00 € 05.04.2024 17.04.2024 12.04.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 12/2024/SPŠSTt Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb p. Makšiová 16.4.-17.4.2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Makšiová Juliána 9,00 € 05.04.2024 17.04.2024 12.04.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
DFJ0110/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 761,45 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0111/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 232,12 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0035/24 Objednávame u Vás značkovú lampu s modulom do EPSON EB-420 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Web Retail s.r.o. 28876431 134,00 € 04.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0071/24 lampa,dopravné Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Web Retail s.r.o. 28876431 133,26 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 deratizácia a dezinsekcia Š,ŠJ,ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 PESTISS, s.r.o. 50413473 600,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 služby za výplatné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,14 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ0108/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 56,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0109/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 118,62 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0106/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 662,50 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra