DFJ0065/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
59,66 € |
16.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,01 € |
16.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0023/23 |
Objednávame u Vás tlačivá na školský rok 2023/2024
podľa rozpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
150,00 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0064/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
52,53 € |
15.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
54,71 € |
15.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
tonery-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
44,00 € |
14.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
SANET-služby počítač.siete za 1.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,04 € |
14.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0059/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,28 € |
14.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
301,22 € |
14.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0022/23 |
Objednávame u Vás 2 ks toneru čierny - XEROX 106R02778 - alternatíva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
44,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0060/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
64,53 € |
13.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
13.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
555,74 € |
13.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,02 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0057/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
931,81 € |
12.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0058/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
166,22 € |
12.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
166,22 € |
12.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
Nový Čas - inzercia 10.2.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
120,00 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/23 |
BOZP-I.štvrťrok 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |