Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0481/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 81,90 € 20.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFJ0482/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 23,08 € 20.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFJ0479/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 213,79 € 20.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFS0001/23 vianočné posedenie Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 174,54 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
0181/23 Objednávame u Vás tovar podľa výberu za cca 200,00 € Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Elektromax Mihalik R. 34424661 200,00 € 19.12.2023 19.12.2023 Objednávka
Zmluva č. 38/2023/SPŠSTt Zmluva o nájme nebytového priestoru, zberný dvor FCC Trnava, s.r.o od 1.1.2024 do 30.6.2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 805,98 € 19.12.2023 30.06.2024 20.12.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
0182/23 Objednávame u Vás nasledovný tovar: kladivo vrtacie, kosačku motorovú, vysávač lístia, motorový olej SAE 30 600 ml, olej mot,2T-mix 1L Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CKD market s. r. o. 36232017 924,00 € 19.12.2023 20.12.2023 Objednávka
0183/23 Objednávame u vás Nootebok Legion S5 16 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HESO - COM spol. s r.o. 34111522 1 400,00 € 19.12.2023 20.12.2023 Objednávka
0184/23 Objdnávame u vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky, zozam tvorí prílohu objednávky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 1 600,00 € 19.12.2023 20.12.2023 Objednávka
0185/23 Objednávame u Vás OOPP pre zamestnancov školského internátu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 546,00 € 19.12.2023 20.12.2023 Objednávka
DFB0337/23 skriňa, dopravné-ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ff consulting, s.r.o. 44182333 2 190,10 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0340/23 kalendár stredné školy Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Petit Press, a.s. 35790253 120,00 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0352/23 elektrospotrebiče ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Elektromax Mihalik R. 34424661 159,88 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0353/23 prevádzkové stroje, motorový olej-ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CKD market s. r. o. 36232017 923,40 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0189/23 Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 2 245,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Objednávka
DFB0358/23 vysokotlakový čistič 2 ks Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 1 599,77 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0357/23 pracovné odevy, obuv-ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 544,68 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFJ0478/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 81,86 € 19.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFJ0477/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 81,44 € 19.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0179/23 Objednávame u Vás tovar na Vianočnpú kapustnicu na 21.12.2023:kapusta kyslá 6 kg, citróny 5 kg, hríby sušené 500 g, olej 1L, smotana na varenie 1L, Káva zrnková 1 kg, smotana do kávy 100 ks, hygienický cukor,minerálka perlivá 1,5L-6 ks, minerálka neperliv Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 180,00 € 18.12.2023 18.12.2023 Objednávka