Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0331/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 AG FOODS SK 34144579 215,34 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0333/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,08 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0324/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Frape catering 44178450 319,92 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 28/2023/SPŠSTt Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 23.08.2023 28.09.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
0094/23 Obednávame u Vás opravu kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Marián Šupa 11906022 620,00 € 22.08.2023 23.08.2023 Objednávka
0095/23 Objednávame nu Vás tovar na základe dodacieho listu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 590,00 € 22.08.2023 23.08.2023 Objednávka
DFB0213/23 oprava kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Marián Šupa 11906022 617,47 € 22.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0214/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GO- PAP - Gocal 33206996 589,79 € 22.08.2023 05.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 20/2023/SPŠSTt Prenájom nebytových priestorov - Klub RTVŠ Femina Trnava Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Klub RTVŠ Femina Trnava 31827748 834,96 € 21.08.2023 20.06.2024 22.08.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 21/2023/SPŠSTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Hrudková - ALN Adriána 918,00 € 21.08.2023 31.08.2024 22.08.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 22/2023/SPŠSTt Zmluva o prenájme nebytového priestoru - telocvičňa p. Peterka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Peterka Marián 423,36 € 21.08.2023 25.06.2024 22.08.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 23/2023/SPŠSTt Prenájom bytových priestorov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Molnárová Bianca 726,00 € 21.08.2023 31.08.2024 23.08.2023 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 27/2023/SPŠSTt Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Voľby 30.9.2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Mesto Trnava 00313114 77,52 € 21.08.2023 01.10.2023 27.09.2023 Ing. riaditeľ školy Zmluva
0091/23 Čistiace prostriedky do kuchyne Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 221,00 € 16.08.2023 17.08.2023 Objednávka
0092/23 Objednávaqme u Vás čistiace prostriedky pre školaký internát Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 180,00 € 16.08.2023 17.08.2023 Objednávka
0093/23 Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 179,00 € 16.08.2023 17.08.2023 Objednávka
DFB0212/23 počítačová sieť za 7-9/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s 17055270 150,00 € 16.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0209/23 čistiace ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 180,06 € 15.08.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0208/23 čistiace ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 220,36 € 15.08.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0207/23 čistiace škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Drogéria PRIMA, s.r.o. 48029807 178,79 € 15.08.2023 26.08.2023 Faktúra