Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0326/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 3,86 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0338/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 26,79 € 31.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0222/23 výmena kontajnera Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 240,60 € 31.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFJ0337/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 119,52 € 31.08.2023 15.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 25/2023/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave 36086347 1 558,96 € 31.08.2023 30.08.2028 18.09.2023 Ing. Chrvala Marcel Riaditeľ školy Zmluva
DFB0228/23 vyúčtovanie tepla za 8/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 22,85 € 31.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0231/23 vyúčtovanie tepla za 8/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -138,80 € 31.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0234/23 vyúčtovanie vodného a stočného za 8/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 89,72 € 31.08.2023 28.09.2023 Faktúra
0096/23 Objedenávame u Vás tovar podľa dohovoru Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 40,00 € 30.08.2023 30.08.2023 Objednávka
0097/23 Objednávame u Vás výmenu a vývoz bioodpadu 1 kontajner na 31. 08. 2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 220,00 € 30.08.2023 31.08.2023 Objednávka
0098/23 Obječdnávka na školenie - aplikačná prax Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 KANTORKA, n.o. 45740313 90,00 € 30.08.2023 31.08.2023 Objednávka
DFB0218/23 stolové lampy 15 ks-ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 119,85 € 30.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFJ0328/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HYZA a.s. 31562540 228,49 € 29.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0336/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 23,27 € 28.08.2023 14.09.2023 Faktúra
0099/23 Objednávame u Vás elektrický lapač hmyzu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Eleonóra Piknová 47976837 59,90 € 25.08.2023 04.09.2023 Objednávka
DFB0217/23 za služby technika BOZP-III. štvrťrok Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 105,00 € 25.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0216/23 lapač hmyzu - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Eleonóra Piknová 47976837 59,90 € 25.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFJ0332/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 PH Gastro s.r.o. 47481790 27,36 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0335/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 881,48 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0334/23 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 224,89 € 24.08.2023 14.09.2023 Faktúra