Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/20 oprava konvektomatu - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIROSLAV PRVÝ - RSP 40197131 77,82 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0039/20 prenájom rohoží 27.1.- 23.2.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 17,28 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0055/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 115,05 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0053/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 648,08 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0054/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 115,82 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0041/20 zálohová platba za elektrickú energiu 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.02.2020 08.04.2020 Faktúra
0018/20 Objednávame si u Vás opravu a údržbu konvektomatu Lainox v ŠJ. Predpokladaná cena zákazky: 100€ s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIROSLAV PRVÝ - RSP 40197131 100,00 € 24.02.2020 24.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFJ0050/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 121,63 € 24.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFJ0052/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 288,69 € 23.02.2020 25.03.2020 Faktúra
0017/20 Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner 20-30m3. Deň a čas pristavenia kontajneru: 27.2.2020 o 07.30-08.00hod. Deň a čas odvozu kontajneru bude spresnený telefonicky. Predpokladaná doba zapožičania je 7dní. Kont. osoba: Jozef Šimončič tel.kontakt: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 200,00 € 21.02.2020 21.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ Objednávka
DFJ0051/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Biogal 31416985 68,40 € 21.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFJ0049/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 907,33 € 20.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFJ0048/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 253,00 € 20.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0032/20 maliarske práce - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Páleník Ján 11907355 5 362,94 € 19.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0016/20 Objednávame si u Vás 1ks dvere ERK Altamura šedý dub 80L a 1ks ERK zárubňa 80L 105-130. Predpokladaná cena: 200€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 D & B PROFIT 36225878 200,00 € 17.02.2020 17.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0033/20 služby SANET 1-3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s 17055270 150,00 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0047/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 34,30 € 13.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFJ0046/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 113,28 € 13.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFJ0045/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 221,96 € 12.02.2020 14.03.2020 Faktúra
0015/20 Objednávame si u Vás školské tlačivá na rok 2020/2021. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 ŠEVT, a.s. 31331131 350,00 € 11.02.2020 11.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ Objednávka