Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0067/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 246,07 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0066/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 415,95 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0068/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 55,63 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 tonery Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 214,99 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0065/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 212,01 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0022/24 Objednávame u Vás služby:4x plná penzia, 4x ubytovanie, pitný režim, poistenie insolventnosti CK, DPH , na lyžiarsky kurz v termíne 11.03. - 15.03.2024 pre 41 žiakov v Dolnom Smokovci - hotel Autis Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 6 765,00 € 21.02.2024 19.02.2024 Objednávka
0023/24 Objednávame u Vás služby spojené s lyžiarskym kurzom, pozostávajúce zo: 4x plná penzia, pitný režim, 4x ubytovanie, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, pre 41 žiakov v termíne od 18.03.-22.03.2024 v Dolnom Smokovci - hotel AUTIS Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 6 765,00 € 21.02.2024 19.02.2024 Objednávka
0024/24 Objednávame u Vás kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 180,00 € 21.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFJ0064/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 210,73 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0063/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 82,60 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GO- PAP - Gocal 33206996 179,40 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0062/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 47,85 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/SPŠSTt Zmluva o zaistení servisnej činnosti č.SS-SK20240131 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. 35814641 1 728,00 € 19.02.2024 31.12.2025 23.02.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
DFJ0061/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 440,98 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ0060/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Frape catering 44178450 141,36 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ0059/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 53,36 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 lieky ŠJ,ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MOJAMED, s.r.o. 47227796 65,54 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0021/24 Objednávame u Vás zdravotnícky materiál do lekárničiek Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lekáreň Cassale 47227796 100,00 € 16.02.2024 16.02.2024 Objednávka
DFJ0058/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 103,80 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ0057/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 40,47 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »