Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/24 Na základe CP a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné upratovacie služby: - zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC - odstránenie pavučín, utretie parapiet okien, utretie nábytku t.j. stoly, stoličky, utretie te Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SANNEA s.r.o. 52860701 0,00 € 25.03.2024 22.03.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFJ0097/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 437,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0098/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 600,58 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0096/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 216,81 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0031/24 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 20.03.2024 1 ks PC ACER PC AiO Aspire C24-1300 - Ryzen 5 7520U, 23,8" FHD IPS, 16GB, 512GB M.2 SSD, Radeon610M, W11Original , stríborná, KB+Mouse. Cena zákazky: 645,93EUR s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Peter Bartok - SECOM 40253091 645,93 € 22.03.2024 23.03.2024 Objednávka
DFJ0094/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 50,84 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0093/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 71,20 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 oprava strechy na telocvični Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 GIT, s.r.o. 44243481 85 080,72 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 15/2024/SPŠSTt Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. doba neurčitá Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 22.03.2024 06.05.2024 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
DFJ0091/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 6,68 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0090/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,74 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 204,14 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 montážne a elektroinštalačné práce ku kamerovému systému v ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Delta plus SK s.r.o. 51963213 730,80 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0034/24 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce k inštalácii bezpečnostného systému Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Delta plus SK s.r.o. 51963213 731,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFJ0087/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 222,26 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0095/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 BELL Zvolen a.s. 35761628 90,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0084/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 127,39 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0086/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 422,16 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0088/24 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 58,78 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 lyžiarsky výcvik Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 6 150,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »