Faktúra č. DFS0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pepsi Cola,Spreit,chipsy,arašidy,budiš minerálka,káva,cukor,čaj,smotana do kávy
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 103,79 €
  • Identifikácia objednávky: 0229/23
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť