Faktúra č. DFJ0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža,trvanlivé mlieko,multivitamín,syr Goldeburg strúhaný,eidam
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 588,85 €
  • Identifikácia objednávky: 220/23
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť